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中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第十期)

人气: 作者: 中国注册会计师协会 时间:2023-08-10
导读: 2023年5月10日,中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第十期),全文如下:一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况2023年4月27日-4月30日,51家事务所共为1542家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪

2023510日,中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第十期),全文如下

一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

2023427-430日,51家事务所共为1542家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板529家,深市主板559家,创业板280家,科创板155家,北交所19家。从审计报告意见类型看,1432家被出具了无保留意见审计报告(其中38家被出具带强调事项段的无保留意见,34家被出具带持续经营事项段的无保留意见),75家被出具了保留意见审计报告,35家被出具了无法表示意见审计报告。

截至2023430日,57家事务所共为5170家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表12),其中,沪市主板1685家,深市主板1522家,创业板1255家,科创板517家,北交所191家。从审计报告意见类型看,5039家被出具了无保留意见审计报告(其中55家被出具带强调事项段的无保留意见,49家被出具带持续经营事项段的无保留意见),94家被出具了保留意见审计报告,37家被出具了无法表示意见审计报告。

2023427-430日,49家事务所共为1215家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板524家,深市主板554家,创业板9家,科创板128家。从审计报告意见类型看,1162家被出具了无保留意见审计报告(其中60家被出具带强调事项段的无保留意见),47家被出具了否定意见审计报告,6家被出具了无法表示意见审计报告。

截至2023430日,53家事务所共为3601家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表34),其中,沪市主板1641家,深市主板1503家,创业板52家,科创板401家,北交所4家。从审计报告意见类型看,3544家被出具了无保留意见审计报告(其中75家被出具带强调事项段的无保留意见),51家被出具了否定意见审计报告,6家被出具了无法表示意见审计报告。

二、出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表5

三、出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表6

四、出具保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表7

五、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况

详见附表8

六、上市公司审计机构变更总体情况

截至2023430日,共有51家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司395(详见附表9)。后任事务所尚未报备变更信息的有33家,前任事务所尚未报备变更信息的有20家,前后任事务所均已报备变更信息的有342家。对于变更原因,有209家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有72家表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有51家表示,是因根据规定需要轮换;有3家表示,是因上市公司根据集团、控股股东要求更换审计机构。

截至2023430日,共有44家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司315(详见附表10)。后任事务所尚未报备变更信息的有44家,前任事务所尚未报备变更信息的有52家,前后任事务所均已报备变更信息的有219家。

 

附表:

1.上市公司2022年度财务报表审计报告情况明细表(截至2023430日)

2.事务所出具上市公司2022年度财务报表审计报告汇总表(截至2023430日)

3.上市公司2022年度内部控制审计报告情况明细表(截至2023430日)

4.事务所出具上市公司2022年度内部控制审计报告汇总表(截至2023430日)

5.出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2023430日)

6.出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2023430日)

7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(截至2023430日)

8.出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(截至2023430日)

9.上市公司2022年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2023430日)

10.上市公司2022年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2023430日)

 


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